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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025002208
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0641 削笔机削笔器(只) | 得力/deli0641, | 个 | 5.00 | 13.5 | 67.5 |
| 2 | 得力 787 免电池来电显示固定话机 办公电话座机 | 得力/deli787, | 台 | 2.00 | 59 | 118 |
| 3 | 得力 9879 10ml财务印章光敏印油(红)(瓶) | 得力/deli9879, | 瓶 | 5.00 | 6.9 | 34.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱鹏
联系电话: 131****0808
传真:
地址: ******办事处双朝社区**组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: