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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0118
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 抽纸 | 20 | 271.6 | -135********51910 | 验收通过 | |
| 2 | 中性笔 | 1 | 23.28 | -135********51911 | 验收通过 | |
| 3 | 中性笔 | 1 | 19.4 | -135********51912 | 验收通过 | |
| 4 | 便签本/便条纸/N次贴 | 6 | 17.46 | -135********51913 | 验收通过 | |
| 5 | 中性笔 | 1 | 23.28 | -135********51914 | 验收通过 | |
| 6 | 橡皮 | 8 | 11.6 | -135********51915 | 验收通过 | |
| 7 | 胶水 | 3 | 4.35 | -135********51916 | 验收通过 | |
| 8 | 文件袋 | 15 | 72.75 | -135********51917 | 验收通过 | |
| 9 | 剪刀 | 7 | 50.89 | -135********51918 | 验收通过 | |
| 10 | 美工刀 | 5 | 24.25 | -135********51919 | 验收通过 | |
| 11 | 美工刀 | 2 | 25.22 | -135********51920 | 验收通过 | |
| 12 | 铅笔 | 1 | 10.67 | -135********51921 | 验收通过 | |
| 13 | 文件座/文件架/文件框 | 2 | 50.42 | -135********51922 | 验收通过 | |
| 14 | PU/PVC笔记本 | 6 | 116.4 | -135********51923 | 验收通过 | |
| 15 | 钢直尺 | 5 | 31.5 | -135********51924 | 验收通过 | |
| 16 | 卷笔刀/削笔器 | 2 | 102.8 | -135********51925 | 验收通过 | |
| 17 | 金属网纹办公笔筒 多功能七格 | 4 | 155.16 | -135********51926 | 验收通过 | |
| 18 | 胶棒 | 3 | 7.26 | -135********51927 | 验收通过 | |
| 19 | 文件夹 | 2 | 40.74 | -135********51928 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |