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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1307
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 V018 修正带 | 5 | 25.0 | 得力/deli\V018 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 8GB DDR3 1600 笔记本内存条 | 1 | 150.0 | 金士顿/Kingston\8GB DDR3 1600 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18816 手提式垃圾袋 | 10 | 50.0 | 得力/deli\18816 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号 普通干电池 | 2 | 4.6 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 折叠椅 | 2 | 130.0 | 无品牌\折叠椅 | 验收通过 | |
| 6 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 | 2 | 92.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 7 | 怡宝 24瓶 矿泉水/纯净水 | 4 | 144.0 | 怡宝/C'estbon\24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 k35 中性笔 | 24 | 48.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |