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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2148
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6601 中性笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5664-75 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B3720 ** | 1 | 14.5 | 齐心/Comix\B3720 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 DB85 刻录机 | 1 | 350.0 | 联想/lenovo\DB85 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT26200 抽纸 | 1 | 260.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 6 | 欣彩 AT-TN3435 墨粉/碳粉 | 1 | 80.0 | 欣彩/Anycolor\AT-TN3435 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ALJ99434 垃圾袋 | 4 | 116.0 | 晨光/M G\ALJ99434 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARC92554 普通干电池 | 30 | 150.0 | 晨光/M G\ARC92554 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5511 档案袋 | 2 | 36.0 | 得力/deli\5511 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |