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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2387
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 忆捷 G55 移动硬盘 | 1 | 598.0 | 忆捷/Eaget\G55 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2214 得力/deli(deli)2214无线静音鼠标(单位:只)黑(****22280PCS) | 1 | 69.0 | 得力/deli\2214 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)20只280ml双层一次性纸杯/杯子 lgh加厚办公水杯 棕色 19204 | 36 | 342.0 | 得力/deli\19024 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT200 200抽纸 | 24 | 360.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0367 省力订书机 (单位:台) 混 | 1 | 28.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |