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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 飞利浦 通信设备配件 | 20 | 3800.0 | 飞利浦/Philips\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 71115 橡皮 | 1 | 2.5 | 得力/deli\71115 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 印章/号码机 | 5 | 730.0 | 得力/deli\7512 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 83150 光盘 | 5 | 485.0 | 得力/deli\83150 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0396 订书机 | 5 | 779.1 | 得力/deli\0396 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 70700-48 马克笔 | 10 | 596.8 | 得力/deli\70700-48 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6009-S 剪刀 | 10 | 82.3 | 得力/deli\6009-S | 验收通过 | |
| 8 | 得力 A12 中性笔 | 20 | 703.6 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |