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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0048
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金一点 电热水壶 烧水壶 | 1 | 48.0 | 金一点\电热水壶 | 验收通过 | |
| 2 | 宁尔 灭鼠/杀虫剂 | 1 | 10.0 | 宁尔\杀虫剂 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1540A 电子计算器 | 2 | 99.56 | 得力/deli\1540A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 s73 中性笔 | 20 | 56.4 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 5 | 胶棒 得力6371固体胶(白)(6支/盒) | 4 | 16.0 | 得力/deli\6371 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 垃圾袋 垃圾袋 | 5 | 40.0 | 妙洁/magic\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 V2607 抽纸 | 4 | 112.0 | 维达/vinda\V2607 | 验收通过 | |
| 8 | 印油/印泥/** 得力(deli)9864A快干**红(单位:只) | 3 | 50.49 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18832脚踏式 垃圾桶 | 3 | 45.0 | 得力/deli\18832脚踏式 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |