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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0620
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR103-03 抽纸 | 26 | 377.0 | 洁柔/C S\PR103-03 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 苏打水 功能饮料 | 15 | 60.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\苏打水 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2003 美工刀 | 1 | 3.6 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9573 垃圾袋 | 15 | 52.5 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 AGW-5841 平板拖把 | 1 | 59.5 | 好媳妇\AGW-5841 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 1 | 1.3 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 4073 2000g卷筒纸 | 2 | 73.8 | 维达/Vinda\4073 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |