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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0466Y****1403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 19210 得力(deli)200ml一次性纸杯 | 得力/deli19210 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 得力 3164 得力(deli)25K100张高档款活页笔记本子文具教师节礼物 商务办公记事本日记本办公用品 黑色3164 | 得力/deli3164 | 本 | 4.00 | 32 | 128 |
| 3 | 兄弟 TN-2115 兄弟(brother) 粉盒 TN-2115 | 兄弟/BROTHERTN-2115 | 支 | 2.00 | 178 | 356 |
| 4 | 金士顿/Kingston A400系列 240G SATA3 固态硬盘 | 金士顿/KingstonA400/240GB | 件 | 2.00 | 289 | 578 |
| 5 | 罗技(Logitech) 有线鼠标 M90 黑色 | 罗技/LogitechM90 | 件 | 3.00 | 36 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郜鑫
联系电话: 155****0165
传真:
地址: **市吉昌镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: