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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2535407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 便签本/记事贴 | 得力/deli7151 | 本 | 50.00 | 9 | 450 |
| 2 | 得力 7659 记事本80页-A4(本) | 得力/deli7659 | 件 | 60.00 | 36 | 2160 |
| 3 | 绿联 90408 M.2固态硬盘盒 | 绿联/Ugreen90408 | 个 | 5.00 | 120 | 600 |
| 4 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 56.00 | 15 | 840 |
| 5 | 格之格 NT-CL2451plus+ 碳粉盒 | 格之格NT-CL2451plus+ | 支 | 8.00 | 185 | 1480 |
| 6 | 希捷 STKM****400 移动硬盘【1TB】 | 希捷/seagateSTKM****400 | 块 | 3.00 | 420 | 1260 |
| 7 | 闪迪 CZ73 USB3.0 高速U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 | 个 | 7.00 | 130 | 910 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张金珠
联系电话: 189****5751
传真:
地址: ******四路221号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: