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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M100********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6058 剪刀 长刃剪刀软胶手柄办公文具用品手工课剪子办公剪剪纸刀 | 得力/deli6058 | 把 | 48.00 | 7.5 | 360 |
| 2 | 得力/deli 得力S760笔芯0.5mm 20支 中性水笔笔芯 替芯 | 得力/deli得力S760笔芯0.5mm 20支 | 盒 | 240.00 | 9.9 | 2376 |
| 3 | 得力 7313 胶水 液体胶 办公胶水 强粘型 | 得力/deli7313 | 瓶 | 6.00 | 48 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈建亮
联系电话: ****971****
传真:
地址: **市蓉江新区潇雨路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区******广场东街118号
附件信息: