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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7734
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1511 语音电子计算器 | 1 | 50.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9083 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 5.0 | 得力/deli\9083 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8148 修正液/修正带/修正贴 | 4 | 16.0 | 得力/deli\8148 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 2908 挂钩/粘钩 | 10 | 20.0 | 茶花\2908 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-217 电源插座 10米 8位插排 其它插座 | 1 | 85.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 6 | 百家好世 bjhs1-0618 垃圾桶 | 4 | 24.0 | 百家好世\bjhs1-0618 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ACT56105 修正液/修正带/修正贴 | 1 | 6.0 | 晨光/M G\ACT56105 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 1 | 50.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |