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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7723
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 擦杯布 | 2 | 69.14 | -135********49103 | 验收通过 | |
| 2 | 消防演练烟雾 | 2 | 96.02 | -135********49104 | 验收通过 | |
| 3 | 固体空气**剂 | 30 | 115.2 | -135********49105 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印牌卫生纸 | 10 | 1680.4 | -135********49106 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印牌抽纸 | 2 | 614.52 | -135********49107 | 验收通过 | |
| 6 | 棉毛巾 | 6 | 57.6 | -135********49108 | 验收通过 | |
| 7 | 洁厕液 | 2 | 276.54 | -135********49109 | 验收通过 | |
| 8 | 保温壶 | 10 | 576.1 | -135********49110 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚电池5号 | 50 | 110.5 | -135********49111 | 验收通过 | |
| 10 | 干粉灭火器(5公斤) | 8 | 921.76 | -135********49112 | 验收通过 | |
| 11 | 挂钟 | 3 | 288.06 | -135********49113 | 验收通过 | |
| 12 | 烧水桶 | 2 | 729.76 | -135********49114 | 验收通过 | |
| 13 | 吸水拖把 | 2 | 38.4 | -135********49115 | 验收通过 | |
| 14 | 洗手液 | 2 | 322.62 | -135********49116 | 验收通过 | |
| 15 | 布条拖把 | 2 | 38.4 | -135********49117 | 验收通过 | |
| 16 | 扫把撮箕 | 4 | 119.08 | -135********49118 | 验收通过 | |
| 17 | 心相印擦手纸 | 10 | 768.2 | -135********49119 | 验收通过 | |
| 18 | 可降解垃圾袋 | 40 | 844.8 | -135********49120 | 验收通过 | |
| 19 | 杯子盖杯 | 40 | 806.4 | -135********49121 | 验收通过 | |
| 20 | 竹扫把(大号) | 4 | 115.52 | -135********49122 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |