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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5127
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 0603 剪刀 (单位:把) 混色 | 2 | 9.8 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支)6支/盒 | 2 | 17.42 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 7536橡皮擦(白)(块) | 6 | 7.44 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 100 | 80.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 2058美工刀(银)(把) | 2 | 6.8 | 得力/deli\2058 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 7730 记事贴便签纸便利贴 76x19mm (单位:包) 混色 | 10 | 43.6 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 7123 固体胶棒(只) | 10 | 46.4 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 8 | 优智风(yzf)YZF-8863 圆形塑壳秒干印泥办公用品 财务专用印泥红色 | 6 | 30.0 | 优智风\8863 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |