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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7346
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 锅铲 | 2 | 70.0 | -135********67197 | 验收通过 | |
| 2 | 洗碗池 | 1 | 480.0 | -135********67198 | 验收通过 | |
| 3 | 洗碗巾 | 20 | 60.0 | -135********67199 | 验收通过 | |
| 4 | 杀虫剂 | 10 | 280.0 | -135********67200 | 验收通过 | |
| 5 | 筷子 | 2 | 20.0 | -135********67201 | 验收通过 | |
| 6 | 面盆 | 5 | 550.0 | -135********67202 | 验收通过 | |
| 7 | 围裙 | 6 | 90.0 | -135********67203 | 验收通过 | |
| 8 | 厨师服 | 6 | 210.0 | -135********67204 | 验收通过 | |
| 9 | 水鞋 | 6 | 228.0 | -135********67205 | 验收通过 | |
| 10 | 袖套 | 6 | 30.0 | -135********67206 | 验收通过 | |
| 11 | 汤匙 | 1000 | 850.0 | -135********67207 | 验收通过 | |
| 12 | 胶手套 | 20 | 100.0 | -135********67208 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |