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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5556
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 原木纯品2层200抽*3包 抽纸 | 35 | 700.0 | 清风/qingfeng\原木纯品2层200抽*3包 | 验收通过 | |
| 2 | 十八子 菜刀 | 2 | 250.0 | 十八子\1x5 | 验收通过 | |
| 3 | 围裙 | 1 | 25.0 | 无品牌\1x10 | 验收通过 | |
| 4 | 3537 行动虎 雨鞋 | 3 | 135.0 | 3537\行动虎 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G ARC92515 纸杯 | 15 | 422.25 | 晨光/M G\ARC92515 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 新金桔1kg 洗洁精 | 72 | 720.0 | 立白/Liby\新金桔1kg | 验收通过 | |
| 7 | 撮箕 | 30 | 450.0 | 无品牌\1x10 | 验收通过 | |
| 8 | 1x10 扫把 | 40 | 600.0 | 无品牌\1x10 | 验收通过 | |
| 9 | 旋转拖把 | 30 | 450.0 | 无品牌\1x6 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |