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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6699
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁丽雅 6917 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 150.0 | 洁丽雅/grace\6917 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 钢丝球 | 5 | 20.0 | 茶花\222001 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 簸箕 | 6 | 60.0 | 卫洋\WY-201 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 B01B 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 560.0 | 清风/qingfeng\B01B | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AEA98652 晨光/M G AEA98652 电源插座 | 4 | 240.0 | 晨光/M G\AEA98652 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJD99553 晨光/M G AJD99553 胶带 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\AJD99553 | 验收通过 | |
| 7 | 安赛瑞 710491 710491 扫把 | 4 | 92.0 | 安赛瑞\710491 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APMY2204 晨光(M G)APMY2204油性记号笔M01(10支/盒)【1盒装】 | 50 | 50.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 晨光/M G 纸杯 100只装 ARC92514 | 11 | 275.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |