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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2897
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 巡航者 电动打药机 | 1 | 3480.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 001 雨靴 | 30 | 1500.0 | 001\雨靴 | 验收通过 | |
| 3 | 001 反光背心 | 30 | 450.0 | 001\反光背心 | 验收通过 | |
| 4 | 001 防护面具/护目镜 | 30 | 2040.0 | 001\护目镜 | 验收通过 | |
| 5 | 麦迪康 手套 | 15 | 975.0 | 麦迪康\乳胶手套50双/盒 | 验收通过 | |
| 6 | 麦迪康 手套 | 15 | 975.0 | 麦迪康\乳胶手套50双/盒 | 验收通过 | |
| 7 | 001 标志灯/ 强光手电筒 | 10 | 1800.0 | 001\强光手电筒 | 验收通过 | |
| 8 | 001 驱虫药 吡喹酮 | 100 | 1500.0 | 001\瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 001 口罩 | 30 | 750.0 | 001\50只/盒 | 验收通过 | |
| 10 | 利尔康 75%酒精 | 30 | 240.0 | 利尔康\75%酒精 | 验收通过 | |
| 11 | 3M 个人安全防护 | 50 | 2500.0 | 3M\4545 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |