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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6215
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0017 厚层订书针 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 14圈 蚊香 | 30 | 150.0 | 榄菊/Lanju\14圈 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037 回形针 | 1 | 5.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 5 | 90.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 5 | 柔影 RW210 卷纸 | 25 | 625.0 | 柔影\RW210 | 验收通过 | |
| 6 | 美丽雅 HC 072572 保鲜膜 | 20 | 220.0 | 美丽雅/MARYYA\HC 072572 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7303 液体胶 | 2 | 8.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5681 档案盒 | 5 | 20.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0368 省力订书机 | 1 | 23.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM94521 抽杆夹 | 10 | 15.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 3 | 72.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 CS001 擦手纸 | 15 | 1350.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS001 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9863ES 印泥 | 5 | 30.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |