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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6463
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S34 中性笔 | 10 | 350.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 2 | 九牧 衣钩 | 3 | 135.0 | 九牧\939306 | 验收通过 | |
| 3 | 华为 平板电脑保护套/壳 | 8 | 240.0 | 华为/Huawei\Matepad11 | 验收通过 | |
| 4 | 欧凯斯 ****320 垃圾袋 | 2 | 170.0 | 欧凯斯\****320 | 验收通过 | |
| 5 | 罗技 M100R 有线鼠标 | 1 | 59.0 | 罗技/Logitech\M100R | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7788 彩色复印纸 | 10 | 490.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18504 普通干电池 | 40 | 200.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S731 荧光笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\S731 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1554 算术型计算器 | 5 | 195.0 | 得力/deli\1554 | 验收通过 | |
| 10 | 闪迪 CZ73 128GB U盘 | 4 | 480.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 128GB | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3724 光盘 | 2 | 278.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9838 文件栏 | 4 | 104.0 | 得力/deli\9838 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 17754 保温壶 | 4 | 792.0 | 得力/deli\17754 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 4 | 60.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0037 回形针座/盒 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 18262-02 电源插座 | 2 | 78.0 | 得力/deli\18262-02 | 验收通过 | |
| 17 | 飞利浦 SPT6627 键盘 | 2 | 230.0 | 飞利浦/Philips\SPT6627 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 文件篮 | 3 | 60.0 | 得力/deli\9848Z | 验收通过 | |
| 19 | 得力 77754 剪刀 | 14 | 210.0 | 得力/deli\77754 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 4 | 44.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 30061 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 24.0 | 得力/deli\30061 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 120.0 | 得力/deli\30205 | 验收通过 | |
| 23 | 尖兵 A4/70g 打印/复印纸 | 4 | 660.0 | 尖兵\A4/70g | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |