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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2521603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6372 胶棒 | 得力/deli6372 | 支 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 得力 DBH-F2612A 碳粉 | 得力/deliDBH-F2612A | 盒 | 15.00 | 60 | 900 |
| 3 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 4.00 | 2 | 8 |
| 4 | 格之格 MLT-D116L 硒鼓 | 格之格MLT-D116L | 支 | 5.00 | 160 | 800 |
| 5 | 板夹 | 得力/deli64506 | 件 | 21.00 | 18 | 378 |
| 6 | 档案袋 | 得力/deli64101 | 件 | 66.00 | 10 | 660 |
| 7 | 现代美 AK-59 0.5按动签字笔 | 现代美AK-59 | 件 | 20.00 | 30 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵海
联系电话: 130****6111
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县和什镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: