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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4229
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 20 | 960.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 海尔 HNS1507 暖风机/取暖器 | 4 | 312.0 | 海尔/haier\HNS1507 | 验收通过 | |
| 3 | 打印/复印纸 晨光 A3 70g 复印纸 | 20 | 1140.0 | 晨光/M G\A3 70g | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-610(8位5米)排插 多功能插座 | 8 | 440.0 | 公牛/BULL\GN-610(8位5米)排插 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 拖布 | 10 | 650.0 | 好媳妇\海绵拖布 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 MK804 记号笔/粗笔 | 5 | 40.0 | 齐心/Comix\MK804 | 验收通过 | |
| 7 | 华力 HL-9813 电热水壶 | 4 | 460.0 | 华力\HL-9813 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |