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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002423
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5681 1只25mmA4塑料档案盒 | 得力/deli5681, | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 2 | 得力 5683 档案盒 55mm A4塑料文件盒 (蓝) | 得力/deli5683, | 个 | 5.00 | 9.3 | 46.5 |
| 3 | 燕子净 500g 84消毒液 | 燕子净/YANZIJING500g, | 瓶 | 30.00 | 2 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁兴宇
联系电话: 158****0801
传真:
地址: ****社区建设组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: