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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2512202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 72151 圆规 | 得力/deli72151 | 套 | 300.00 | 14 | 4200 |
| 2 | 得力 X06 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliX06 | 只 | 500.00 | 3 | 1500 |
| 3 | 得力 F2310 乒乓球拍 | 得力/deliF2310 | 副 | 200.00 | 29 | 5800 |
| 4 | 丹丁 无型号 课业本/教学用本 作业本 | 丹丁无型号 | 本 | 2000.00 | 0.8 | 1600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁雁平
联系电话: 185****3923
传真:
地址: **市**东路98号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: