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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2025001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 11826 双面高光照片纸 | 得力/deli11826, | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 晨光 ASGN7103 高粘度顺滑PVA固体胶 | 晨光/M GASGN7103, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 晨光 ASG97175 高粘度固体胶 | 晨光/M GASG97175, | 盒 | 5.00 | 40 | 200 |
| 4 | 得力 7108 高粘果冻色透明胶棒 | 得力/deli7108, | 盒 | 10.00 | 54 | 540 |
| 5 | 得力 7316 粘型高透明胶水 | 得力/deli7316, | 支 | 152.00 | 3 | 456 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 史凯
联系电话: 132****4488
传真:
地址: **省**市**市洪水镇附廓街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: