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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********2525001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL521001 保暖手套/线手套 | 得力/deliDL521001 | 包 | 2.00 | 24 | 48 |
| 2 | 袋装 沙/石 | 无品牌袋装 | 袋 | 16.00 | 45 | 720 |
| 3 | 水管/软管 | 无品牌软管 | 件 | 1.00 | 260 | 260 |
| 4 | 水泥 | 无品牌水泥 | 袋 | 8.00 | 35 | 280 |
| 5 | 彩弘 滚筒刷 刷子 | 彩弘滚筒刷 | 个 | 8.00 | 15 | 120 |
| 6 | 鲸彩蔚蓝 3KG 涂料(乳胶漆)/油漆 | 鲸彩蔚蓝3KG | 桶 | 7.00 | 70 | 490 |
| 7 | 园林工具 钉钯 耙子 | 无品牌园林工具 钉钯 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 红庙社区
联系电话: 180****7630
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: