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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0925
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0489 订书机 | 1 | 140.0 | 得力/deli\0489 | 验收通过 | |
| 2 | 硒鼓、打印机维修 | 1 | 180.0 | A\20 | 验收通过 | |
| 3 | 禾意 横幅 | 3 | 15.0 | 禾意\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5953 档案袋 | 2 | 4.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 计算器/笔等系列 | 2 | 44.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |