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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025002238
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 千鸿 QH-01036 脸盆 | 千鸿QH-01036, | 个 | 20.00 | 9.9 | 198 |
| 2 | 晨光 AJD97348 双面胶 制作文具办公用品 9mm×10y | 晨光/M GAJD97348, | 卷 | 20.00 | 2.2 | 44 |
| 3 | 优智风 YZF-8200 铅笔 2B 考试 六角 学生 单盒 | 优智风YZF-8200, | 盒 | 20.00 | 8 | 160 |
| 4 | 公牛 GN-604 电源插座 8位总控3米 拖线板 | 公牛/BULLGN-604, | 个 | 2.00 | 79 | 158 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王启栋
联系电话: 153****3570
传真:
地址: 金****社区政府大院内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: