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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4382
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT15110 抽纸(每件12提) | 60 | 1200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15110 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8308 文件袋 | 30 | 930.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22015 档案盒(会计凭证收纳) | 3 | 150.0 | 得力/deli\22015 | 验收通过 | |
| 4 | 聚能环 5号 60粒装 普通干电池(南孚聚能环4代5号) | 1 | 190.0 | 南孚/NANFU\聚能环 5号 60粒装 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5623 档案盒 | 35 | 420.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 6 | 胶棒(得力7093固体胶) | 4 | 280.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 7 | 49.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0371 订书机 | 2 | 60.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |