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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M100********00013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASC993P8 旗帜 红领巾 | 晨光/M GASC993P8 | 条 | 100.00 | 1 | 100 |
| 2 | 榄菊 家居消毒液5公斤 | 榄菊/Lanju榄菊84消毒液5kg | 瓶 | 10.00 | 28 | 280 |
| 3 | 纳丽雅 竹竿竹扫把竹子大扫把 | 纳丽雅竹子大扫把 | 把 | 6.00 | 20 | 120 |
| 4 | 得力/deli 5605档案盒 | 得力/deli5605 | 个 | 30.00 | 10.8 | 324 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 代媛媛
联系电话: ****066****
传真:
地址: 江大南路132号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**区东万宜巷77号1单元504室
附件信息: