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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9807
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 宝格 海绵擦 羊毛板擦 黑白板擦 | 15 | 105.0 | 宝格\T051 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5682 档案盒 | 20 | 180.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 40 | 400.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7654 记事本 | 400 | 1200.0 | 得力/deli\7654 | 验收通过 | |
| 5 | 金派 JP18-95 记事本 | 30 | 780.0 | 金派\JP18-95 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 640 | 576.0 | 得力/deli\S206 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 640 | 576.0 | 得力/deli\S206 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 128 | 320.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |