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公开时间:2025年9月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役士兵服务管理工作。
3、组织、指导退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。起草本地实施意见并组织实施。
5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7、组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查退役军人相关法律法规**策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。
12、完**委、县政府交办的其他任务。
13、职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,****部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
****下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入****2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2353.02万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少154万元,下降6.1%。主要变动原因是厉行节约,项目经费开展减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2353.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2353.02万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2353.02万元,其中:基本支出319.33万元,占13.57%;项目支出2033.69万元,占86.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2353.02万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少154万元,下降6.1%。主要变动原因是厉行节约,项目经费开展减少。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2353.02万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少81.41万元,下降3.3%。主要变动原因是厉行节约,项目经费开展减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2353.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出2251.79万元,占95.7%;卫生健康支出82.28万元,占3.5%;住房保障支出18.95万元,占0.8%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2353.02,完成预算100%。其中:
1.社会保障****行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为16.29万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
2.社会保障****行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为11.85万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为16.54万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为121.34万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算为1328.73万元,完成预算100%。决算数等于预算。
4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支出决算为122.34万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):支出决算为34.6万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算为67.41万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为143.67万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 支出决算为143.78万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为125.25万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项): 支出决算为119.99万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
6.****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.87万元,完成预算100%;****行政事业单位****事业单位医疗支出(项):支出决算为1.45万元,完成预算100%;卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算为78.96万元,完成预算100%.
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为18.95万元,完成预算100%.决算数等于预算数。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.33万元,其中:
人员经费221.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费97.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元,完成预算30%,较上年度减少0.16万元,下降13.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.02万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出。
开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因****机关事务管理局统一安排。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.02万元,完成预算30%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元,下降13.55%。主要原因是厉行节约。其中:
国内公务接待支出1.02万元,****事务局 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次,200人次,共计支出1.02万元,具体内容包括住宿费、用餐费。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况
2024年度,****机关运行经费支出97.79万元,比2023年度增加34.32万元,增长35%。主要原因是人员经费增加。
(注:数据来源于财决附03表)
****政府采购支出情况
2024年度,****政府采购支出总额49.81万元,其中:政府采购货物支出49.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于退役军人“八一”慰问物资采购。授予中小企业合同金额49.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额49.81万元,占政府采购支出总额的100%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,****共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对死亡抚恤项目等22个项目开展了预算事前绩效评估,对22个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取22个项目开展绩效监控。年终执行完毕后,对22个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业 (类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业(类)退役军人事务管理(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括****事业单位****中心、****事业单位。
11.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待 (项):指用于义务兵优待方面的支出。
15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出 (项):指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
16. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置 (项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
17. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置:指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
18. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
19.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指****事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
20.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21. 卫****行政事业单位医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。
22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
| 报表编号:**** | ||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57551-优抚对象一次性丧葬补助 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障重点优抚对象死亡一次性补助 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 30.00 | 30.00 | 16.54 | 55.12% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 30.00 | 30.00 | 16.54 | 55.12% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象丧葬补助人数 | = | 26 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | 符合丧葬补助发放覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月底前发放完成 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对死亡优抚对象家属保持稳定 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 死亡优抚对象家属满意 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57578-烈士陵园运行经费 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| ****陵园运行经费 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 4.91 | 98.21% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.91 | 98.21% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障2023****陵园正常运行 | = | 2024 | 年 | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | ****陵园正常运行 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 瞻仰烈士社会群体满意 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57609-****中心保障经费 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| ****中心运行经费 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 19.99 | 99.97% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 20.00 | 20.00 | 19.99 | 99.97% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障2023****中心运行 | = | 2024 | 年 | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对服务对象保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57639-义务兵优待金 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障义务兵家属、烈属优待金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 210.00 | 295.64 | 117.38 | 39.70% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 210.00 | 295.64 | 117.38 | 39.70% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵人数 | = | 110 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | 义务兵优待金发放标准上年度全省城乡居民人均消费支出 | = | 80 | % | 20 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成发放 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对义务兵保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57685-优抚对象抚恤补助 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 部分优抚对象抚恤补助资金地方配套资金保障 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 104.50 | 1,248.28 | 1,211.22 | 97.03% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 104.50 | 1,248.28 | 1,211.22 | 97.03% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 带病回乡军人发放人数 | = | 390 | 人数 | 5 | ||||
| 在乡老复员军人发放人数 | = | 55 | 人数 | 5 | ||||||
| 参战军人发放人数 | = | 326 | 人数 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 在乡老复员军人发放标准 | = | 1903.75 | 元/人年 | 5 | |||||
| 参战军人发放标准 | = | 1360 | 元/人年 | 5 | ||||||
| 带病回乡军人发放标准 | = | 1591.2 | 元/人年 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成发放 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对优抚对象保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 30 | ||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | = | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57753-伤残军人护理费 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障伤残军人护理费 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 伤残军人护理费发放人数 | = | 2 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | 符合发放伤残军人覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成发放 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对伤残军人保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 伤残军人满意 | = | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57791-优抚对象自然增长地方补助 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障部分优抚对象自然增长地方补助资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自然增长优抚对象人数 | = | 881 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | 符合标准发放覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成发放 | = | 2024 | 年 | 30 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对优抚对象保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | = | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57825-退役士兵地方一次性经济补助 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障退役士兵地方一次性经济补助 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 215.00 | 178.90 | 113.90 | 63.67% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 215.00 | 178.90 | 113.90 | 63.67% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主择业退役士兵人数 | = | 60 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | 符合标准发放覆盖率 | = | 100 | % | 10 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成发放 | = | 2024 | 年 | 30 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对退役士兵保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57836-大学生入伍一次性奖励金 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障大学生入伍一次性奖励金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 86.00 | 66.00 | 57.60 | 87.27% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 86.00 | 66.00 | 57.60 | 87.27% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本科入伍人员人数 | = | 15 | 人数 | 5 | ||||
| 在校入伍人员人数 | = | 18 | 人数 | 5 | ||||||
| 专科入伍人员人数 | = | 15 | 人数 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 本科入伍人员发放标准 | = | 20000 | 元/人年 | 5 | |||||
| 专科入伍人员发放标准 | = | 15000 | 元/人年 | 5 | ||||||
| 在校入伍人员发放标准 | = | 6000 | 元/人年 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成发放 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对大学生入伍人员保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生入伍人员满意 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57854-现役军人立功受奖奖励金 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障现役军人立功受奖人员一次性奖励金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 27.50 | 27.50 | 7.70 | 28.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 27.50 | 27.50 | 7.70 | 28.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 现役军人立功受奖一等功人员人数 | = | 2 | 人数 | 5 | ||||
| 优秀义务兵人员人数 | = | 100 | 人数 | 5 | ||||||
| 现役军人立功受奖二等功人员人数 | = | 6 | 人数 | 5 | ||||||
| 现役军人立功受奖三等功人员人数 | = | 15 | 人数 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 优秀义务兵人员发放标准 | = | 500 | 元/人年 | 5 | |||||
| 现役军人立功受奖一等功标准 | = | 20000 | 元/人年 | 5 | ||||||
| 现役军人立功受奖二等功标准 | = | 5000 | 元/人年 | 5 | ||||||
| 现役军人立功受奖三等功标准 | = | 2000 | 元/人年 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成发放 | = | 2024 | 年 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对现役军人保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人满意 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57881-优抚对象医疗救助 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障优抚对象临时医疗救助县级配套资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 39.48 | 117.52 | 40.55 | 34.50% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 39.48 | 117.52 | 40.55 | 34.50% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗保障人数 | = | 908 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | 符合标准优抚对象覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||
| 时效指标 | 2023年优抚医疗资金保障 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对优抚对象保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****57932-企业军转干经费 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障企业军转干经费 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 35.82 | 61.18 | 33.76 | 55.18% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 35.82 | 61.18 | 33.76 | 55.18% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干人数 | = | 18 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | 企业军转干收入水平 | = | 100 | % | 20 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成发放 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对企业军转干保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干满意 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****58076-自主择业军转干部医疗保险 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障自主择业军转干部医疗保险经费 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 3.23 | 32.32% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 10.00 | 10.00 | 3.23 | 32.32% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主择业军转干人数 | = | 10 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | 符合标准医疗保险保障覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成医疗保险缴纳 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对自主择业军转干保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转干满意 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****58110-慰问经费 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 慰问经费的保障 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 75.00 | 79.41 | 78.48 | 98.83% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 75.00 | 79.41 | 78.48 | 98.83% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 八一、春节慰问人次 | = | 10000 | 人次 | 20 | ||||
| 质量指标 | 符合慰问标准覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月前完成慰问经费发放 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对慰问群体保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问人员满意 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****79929-优抚对象医疗保障经费 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****80236-退役安置补助 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| ****政府的离退休人员经费 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 176.48 | 229.15 | 68.29 | 29.80% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 176.48 | 229.15 | 68.29 | 29.80% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | ****政府安置人数 | = | 1 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | ****政府的离退休人员经费 | = | 100 | % | 20 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成保障 | = | 2023 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | ****政府人员保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ****政府安置人员满意 | = | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****14670-2022烈士纪念设施修缮改造 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****22804-1-6级伤残军人医疗费 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成1-6级伤残军人医疗保障 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 50.00 | 50.00 | 38.41 | 76.83% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 50.00 | 50.00 | 38.41 | 76.83% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1-6级伤残军人人数 | = | 23 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | 符合标准保障覆盖率 | = | 100 | % | 20 | |||||
| 时效指标 | 2023年12月底前完成医疗保障 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对1-6级伤残军人保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1-6级伤残军人满意 | = | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2222T000****52925-困难退役军人关爱帮扶基金 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 6.63 | 6.63 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 6.63 | 6.63 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2223T000****19885-优抚对象临时价格补贴 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 保障优抚对象临时价格补贴发放 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 10.00 | 3.37 | 0.00 | 0.12% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 10.00 | 3.37 | 0.00 | 0.12% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象临时价格补贴 | = | 892 | 人数 | 20 | ||||
| 质量指标 | 优抚对象临时价格补贴标准随每月发改文件为准 | = | 100 | % | 20 | |||||
| 时效指标 | 2022年12月31日前发放完成 | = | 2024 | 年 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对优抚对象保持稳定作用 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | = | 100 | % | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2223T000****27128-人武部GFDYZZL工程项目 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
| 项目名称 | ****2225T000****58485-优抚对象城乡居民**医疗保险 | |||||||||
| 主管部门 | ****本级 | 实施单位 (盖章) | **** | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
| 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 | ||||||||||
| 适用地区:全省范围 | ||||||||||
| 适用用户:部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表