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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2617
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 加厚垃圾袋 晨光垃圾袋(50*60)单色 | 3 | 24.0 | A\加厚垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光纸杯(100只装)N8250 | 3 | 72.0 | A\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 3 | 固态酒精水 酒精消毒液 | 1 | 10.0 | A\酒精 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADMN4399 文件夹抽杆夹A4 5个起订 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\ADMN4399 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 牛皮信封 | 1 | 13.0 | 三益档案/SANISY\1836 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 9064百事贴/5色荧光膜(43*12mm)指示标贴 标签贴 | 3 | 9.0 | 得力/deli\9064 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M G AHT99104 7.5m卷尺 | 1 | 24.61 | 晨光/M G\AHT99104 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0010 高强度订书钉 10#订书针 1000枚/盒 单盒装 可订12页 | 4 | 2.36 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |