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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8527
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **毛尖 250g | 2 | 270.0 | A\ | 验收通过 | |
| 2 | 超威 500g 洁厕剂 | 1 | 7.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水 桶装水 19L 矿泉水/纯净水 | 6 | 102.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 桶装水 19L | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 FF202****1009 妙洁 一次性杯子塑料杯水杯茶杯 加厚240ml | 1 | 23.0 | 妙洁/magic\FF202****1009 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 超韧4层180克*10卷 卷筒纸 | 1 | 28.0 | 维达/Vinda\超韧4层180克*10卷 | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊 蚊香40圈 艾草清香蚊香/蚊香液 | 1 | 14.0 | 榄菊/Lanju\蚊香40圈 | 验收通过 | |
| 7 | 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 4 | 72.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 8 | 得力5382文件夹(蓝)(只) | 8 | 72.0 | 得力/deli\5382 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |