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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5606
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S831 马克笔 | 12 | 24.0 | 得力/deli\S831 | 验收通过 | |
| 2 | 西部数据 SA510 固态硬盘 | 2 | 1370.0 | 西部数据/WD\SA510 | 验收通过 | |
| 3 | 理光 IM C6000 黑色 墨粉/碳粉 | 5 | 3125.0 | 理光/RICOH\IM C6000 黑色 | 验收通过 | |
| 4 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 4 | 34.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6906H 替芯/铅芯 | 6 | 84.0 | 得力/deli\6906H | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6796 宝珠/走珠/签字笔 | 4 | 18.0 | 得力/deli\6796 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 BP138 记事本 | 19 | 342.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |