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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2025002207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 21550 便签本/便条纸/N次贴便利贴 | 得力/deli21550, | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 领象 LX-D1 垃圾袋手提袋30*48cm 50个 | 领象LX-D1, | 扎 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
| 3 | 富强 时尚饮杯A 纸杯加厚加大230ML | 富强时尚饮杯A, | 提 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针(10盒装) | 得力/deli0018, | 盒 | 5.00 | 3 | 15 |
| 5 | 得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔12支/盒 | 得力/deliS01, | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
| 6 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓岚岚
联系电话: 183****0240
传真:
地址: **市行署第三综合楼1—3层
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: