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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB119********33201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | AJD97385 胶带/胶纸/胶条 晨光宽胶带得力宽4.8cm | 晨光/M GAJD97385 | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 63209 档案盒 得力(deli)文件盒塑料5.5公分 | 得力/deli63209 | 个 | 70.00 | 5 | 350 |
| 3 | 彩琦 1561 文具套装/礼盒 修正带 | 彩琦1561 | 盒 | 12.00 | 10 | 120 |
| 4 | 8866 文具套装/礼盒 垃圾袋 | 其他家8866 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麦丽开﹒依明
联系电话: 138****8467
传真:
地址: ****市**区黄河路48号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: