招标详情
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寻源信息
寻源单号:PUR****00249
状态:待报价
标题:2025年**能源财务报告内部控制审计服务
寻源策略:单一来源
提交人:于李昭晖
币种:人民币元(CNY)
寻源单位:****
报价方式:全部单价报价
报价截止日期:2025-10-15 10:00:00
质疑截止日期:2025-10-14 10:00:00
寻源类别:服务采购
要求工期:订单签订后365天
商务联系方式:199****0902
发布时间:2025-10-10 17:12:36
项目概况:对集团的财务报告内部控制于2025年12月31日的有效性进行审计。
采购范围:****事务所开展2025年度财务报告内部控制审计工作并出具内部控制审计报告。
资格条件:1.在中华人民**国境内注册的、具备独立法人资格、****管理部门****公司实体;
2.同时具有以下资质:证券期货从业资质;****事务所执业资质;
3.注册会计师人数不低于25名,总部****事务所,****分所的注册会计师人数不低于25名;
4.自2011年1月1日至今在国内须具****公司年度审计的实施案例;
5.签字注册会计师应当具备同行业、同等规模或更大规模企业年度审计或IPO审计项目经理从业经历,无行业惩戒等不良从业记录;
6.近三年内没有被行业主管部门、证券监管部门对其违规行为予以处罚记录,并在承办市属国有企业年审、经济责任审计、改制审计等工作中未出现重大质量问题。
备注:
寻源明细
序号 描述 数量 税率(%) 备注
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2025年**能源财务报告内部控制审计服务 |
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