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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********258202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 小风扇 USB风扇 | 得力/deli小风扇 | 个 | 90.00 | 40 | 3600 |
| 2 | 正雨 长款 雨衣 | 正雨长款 | 件 | 90.00 | 30 | 2700 |
| 3 | 富光 TMZ1803 双层水杯 | 富光TMZ1803 | 个 | 90.00 | 20 | 1800 |
| 4 | 中华 花清护40g 牙膏 | 中华/Zhonghua花清护40g | 支 | 90.00 | 7 | 630 |
| 5 | 佳洁士 缤纷彩虹牙刷 牙刷 | 佳洁士/Crest缤纷彩虹牙刷 | 支 | 90.00 | 3 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 181****7712
传真: 0997-****181
地址: ****地区**县喀尔巴格北路63号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: