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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB169258X****26002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 首力 毛刷 刷子 | 首力毛刷 | 个 | 40.00 | 6 | 240 |
| 2 | ** 工业钢结构防锈漆 油漆 | **工业钢结构防锈漆 | 桶 | 15.00 | 60 | 900 |
| 3 | 君悦嘉成 稀释液 | 君悦嘉成稀释液 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 珍颜 外墙涂料腻子粉 | 珍颜腻子粉 | 袋 | 16.00 | 15 | 240 |
| 5 | 星工 通用手套 | 星工/XINGONGXGS-X1 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 6 | 雨虹防水 刷子滚筒 23cm | 雨虹防水滚筒刷 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 7 | 福爱家 F-6558 水桶 | 福爱家F-6558 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘雨晴(3连)
联系电话: 0990-****155
传真:
地址: **建设兵****机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: