询价编号:****
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,****公司参与我项目本批次采购物资的报价。
一.询价内容
1.物资需求表
| 序号 |
名称 |
规格型号 |
计量单位 |
数量 |
备注 |
| 1 |
装配式围挡 |
6.3*2.48m |
米 |
2200 |
包含安装,太阳能灯,混凝土垫块全铺(**款A型装配式围挡) |
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际验收数量结算。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间:2025年10月13日17时00分。标书代写
2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(www.****.cn),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。标书代写
三.有关要求
1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
2.采用固定价结算,报价为货物的到站不含税总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:
(1)国家标准和行业标准。
(2)设计图纸要求。
(3)业主及监理工程师提出的材料的质量要求。
4.货物验收方式
(1)货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月15日为双方价款结算日期(即上月16日至当月15日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
(1)乙方办理每月供货对账手续,在收到乙方提交的合法增值税专用发票后,甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
(2)入账后的次月支付每批次货款的 75 %,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 75 %;依次类推;原则上一年内支付比例不超过 75 %。
(3)项目分项工程完工且分项工程资料全部整理完成并经验收合格后,支付至已入账材料款的 97 %。
(4)项目通过交工验收合格后,支付剩余的 3 %,付至已入账材料款的100%。
(5)上述款项的支付方式 :银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据;以及e订通(建行)、云数(中行、邮政)、航信(中行、微众银行、浙商银行)、****银行、汉口)等各类脱核产品,票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的,自相应融资款支付至分供商账户之日,双方合同中约定的对应款项支付日期的相应**相应期限,且另行**的付款期限内的违约金、利息费用为0。
甲方出现逾期付款的,乙方同意按照起诉日当天甲方欠付乙方的最终货款金额,****银行****中心公布的一年期贷款报价利率支付利息。甲方不再承担因违约导致乙方发生的各项成本费用及给乙方造成的任何损失(包含诉讼费)。
6.报价有效期:60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
8.其他要求:无
四.联系方式
1.采购人:******外环高速公路**段三期(坑梓至大鹏段)工程第3合同段项目经理部
联 系 人:李新 联系电话:186****9828 邮 箱:
到货地址:**外环三期项目施工现场
2.监督部门:********中心
联系电话:0710-****384
2025年10月10日