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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2440
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 4258 替芯/铅芯 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\4258 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 贺卡/卡片 | 15 | 150.0 | 得力/deli\卡片 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 长白雪 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 15 | 600.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\长白雪 535ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 电池转换器 | 5 | 375.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 透明宽胶带胶带/胶纸/胶条 | 2 | 10.0 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 BT810 卷筒纸 | 1 | 25.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |