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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4402
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥林丹 8412 订书钉 | 50 | 265.0 | 奥林丹/ORIENTAL\8412 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7427 打印/复印纸 | 25 | 5500.0 | 得力/deli\7428 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5683 文件档案盒 | 70 | 840.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ACP95890 水笔 | 60 | 1200.0 | 晨光/M G\ACP95890 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS916J3 1号票夹 | 30 | 360.0 | 晨光/M G\ABS916J3 | 验收通过 | |
| 6 | 艾利 便签纸 | 30 | 390.0 | 艾利\标签纸 | 验收通过 | |
| 7 | 金亿利 5G-1074 文件袋 | 300 | 540.0 | 金亿利\5G-1074 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1541A 电子计算器 | 6 | 330.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0487 订书机 | 8 | 288.0 | 得力/deli\0487 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |