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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百岁山 饮用天然矿泉水 1L*15 矿泉水/纯净水 | 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 1L*15 | 箱 | 60.00 | 48 | 2880 |
| 2 | 齐心 LC-301 纸杯 | 齐心/ComixLC-301 | 提 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 得力 5456 文件夹 | 得力/deli5456 | 件 | 3.00 | 12 | 36 |
| 4 | 博文 硬面抄 | 博文/bowen1821-5 | 本 | 220.00 | 18 | 3960 |
| 5 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli7317 | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 奖状/证书 | 无品牌0035 | 张 | 500.00 | 0.5 | 250 |
| 7 | 得力 6505 圆珠笔 | 得力/deli6505 | 支 | 480.00 | 1 | 480 |
| 8 | 得力 S550 马克笔 | 得力/deliS550 | 盒 | 20.00 | 10.5 | 210 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晨
联系电话: ****796****
传真:
地址: **县巴邱镇****人民北路103号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市****中心一楼