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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0463
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 抽杆夹 | 20 | 70.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 2 | 创易 抽杆夹 | 20 | 50.0 | 创易\CY333 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0371 订书机 | 4 | 100.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 轻便夹抽杆夹 | 20 | 30.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 5 | 富光 FP1001 热水瓶 | 5 | 190.0 | 富光\FP1001 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B2106 笔筒/座/插/架 | 1 | 12.0 | 齐心/Comix\B2106 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AHT99105 各类尺 | 1 | 28.0 | 晨光/M G\AHT99105 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94506 文件袋网格袋 | 20 | 90.0 | 晨光/M G\ADM94506 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 L102 垃圾袋 | 100 | 300.0 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9870 印油/印泥/** | 10 | 70.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 GP306 中性笔 | 50 | 500.0 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9555 垃圾桶 | 10 | 100.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 13 | 妙洁 0684 扫把套扫 | 3 | 60.0 | 妙洁/magic\0684 | 验收通过 | |
| 14 | 洁丽雅 6409 毛巾/面巾/方巾 | 6 | 30.0 | 洁丽雅/grace\6409 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S555 马克笔记号笔 | 2 | 30.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 17 | 茶花 胶棉拖把 | 4 | 160.0 | 茶花\23400 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |