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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:何存晶
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652999
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:新**红光路8号
采购单位联系人和联系方式:何存晶:150****9125
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****65160
采购单位预算编码:184001
三、成交信息
成交日期:2025年10月11日
总成交金额(元):5086 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 新**立人文体办公用品 | **维吾尔自治区**地区****地区新****北路1号(印刷厂) | 5086.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 PQ303-60 资料册80页 | 得力/deli | PQ303-60 | 45 | 30.0 | 1350.0 | |
| 2 | 农夫山泉 长白雪 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 长白雪 535ml*24瓶 | 35 | 40.0 | 1400.0 | |
| 3 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT | 7011 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 4 | 旗牌 EHJ-2 印油/印泥/** ** | 旗牌/Shachihata | EHJ-2 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 5 | 得力 机打单据 单据/收据/凭证 会计粘贴单 | 得力/deli | 机打单据 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 6 | 海尔 HNF-S2050A 暖风机 电暖气 | 海尔/Haier | HNF-S2050A | 10 | 150.0 | 1500.0 | |
| 7 | 李宁 LN-772 跳绳 | 李宁/Lining | LN-772 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 8 | 李宁 LFQK671-1 足球 | 李宁/Lining | LFQK671-1 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 9 | 飞科 FH6277 电吹风 | 飞科/FLYCO | FH6277 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
| 10 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 11 | 晨光 APY4621KA 卡纸 | 晨光/M G | APY4621KA | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 12 | 得力 7107 胶棒 | 得力/deli | 7107 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 13 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli | 海绵胶 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 14 | 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deli | S636 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
| 15 | 艺姿 YZ-SN605 水桶 | 艺姿 | YZ-SN605 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 16 | ASNSMVV 照片档案相册 | ASNSMVV | A4 | 2 | 46.0 | 92.0 | |
| 17 | 克洛斯威/crossway 212 羽毛球拍 | 克洛斯威/CROSSWAY | 212 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: