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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0692
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18817 垃圾袋 | 350 | 2975.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 水拖LQ150 | 45 | 1170.0 | 得力/deli\LQ150 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LQ160 扫把簸箕套装 | 85 | 1870.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0368 订书机 | 10 | 205.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9553 垃圾桶 | 85 | 977.5 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 6 | 红双喜 401A 羽毛球一筒(6只装) | 20 | 800.0 | 红双喜/DHS\401A | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-217 电源插座 3米线8孔 | 5 | 360.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 8 | 红双喜 二星黄色(10个装)乒乓球赛顶40 有缝球比赛训练球 | 10 | 380.0 | 红双喜/DHS\二星黄色(10个装) | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |