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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3468
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 73614 素描纸 | 50 | 750.0 | 得力/deli\73614 | 验收通过 | |
| 3 | 天福 PC3830A 计时器/计步器 | 5 | 600.0 | 天福\PC3830A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 不干胶标签 | 5 | 50.0 | 得力/deli\201 | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 乒乓球拍 | 10 | 550.0 | 狂神\0613 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 | 35 | 70.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 50.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7837 板擦 | 20 | 100.0 | 得力/deli\7837 | 验收通过 | |
| 9 | 冰星梦 室内活性炭 | 5 | 199.5 | 冰星梦\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 课业本/教学用本 | 50 | 900.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5682 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 12 | 罗氏 2097 中性笔 | 10 | 330.0 | 罗氏\2097 | 验收通过 | |
| 13 | 红双喜 3020 羽毛球拍 | 4 | 480.0 | 红双喜/DHS\3020 | 验收通过 | |
| 14 | 卫洋 簸箕 | 60 | 720.0 | 卫洋\WY-201 | 验收通过 | |
| 15 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 20 | 100.0 | 冰禹\BYrl-77 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7103 胶棒 | 30 | 90.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |