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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 得力/deli0231 | 件 | 2.00 | 4.9 | 9.8 |
| 2 | 齐心 HC-55 A4 2寸55MM 办公PP文件盒 (单位:个) | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 22.00 | 9.8 | 215.6 |
| 3 | 齐心 B3632长尾票夹 2# 41mm 24只/筒配 单位:筒 | 齐心/ComixB3632长尾票夹 | 盒 | 1.00 | 11.68 | 11.68 |
| 4 | 齐心 B2798 大号大手柄剪刀 193mm 红 单位:把 | 齐心/ComixB2798 | 把 | 2.00 | 8.91 | 17.82 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧阳波
联系电话: ****999****
传真:
地址: **镇沙里塘
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**镇樟里村
附件信息: