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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6170X****14201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ** 喷壶 冷水壶 | **喷壶 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 大卫 平板拖把 | 大卫平板拖把 | 个 | 15.00 | 75 | 1125 |
| 3 | 云蕾 课桌桌布 一次性桌布 | 云蕾课桌桌布 | 张 | 88.00 | 48 | 4224 |
| 4 | 卓艺庭 722 一次性桌布 | 卓艺庭722 | 张 | 88.00 | 28 | 2464 |
| 5 | 欣彩 AR-CC388A 硒鼓 适用惠普 P1007/P1008/P1106/P1108/M1136/M1213nf/M1216nfh | 欣彩/AnycolorAR-CC388A | 支 | 20.00 | 55 | 1100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄敏
联系电话: 139****9214
传真:
地址: **市火车西站乾园路28号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: